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企業風險管理實戰與數字化內控預警

價格:聯系客服報價

上課方式:公開課/內訓/總裁班課程 時間上課時間:2天

授課對象:企業高管、各部門負責人、財務、內控相關人員

授課講師:溫潔

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課程背景

著名管理學大師彼得·德魯克說:“沒有完美的戰略決策,組織總是要付出些代價的,管理者必須平衡有沖突的觀點和優先次序。最好的戰略決策只是個愿望,關鍵是如何把握風險。”風險廣泛地存在于市場經濟當中,與企業的運行密切相關。 在經濟全球化、科技革命、互聯網浪潮、經濟危機等因素共同作用下,人類正處于一個易變性、不確定性、復雜性、模糊性的世界中。面對這個變化莫測的時代,世界經濟、我國經濟將會給我國企業帶來怎樣的機會或威脅?新冠疫情過后,未來的人類社會是什么模樣?企業該何去何從,如何做出恰當的風險管理?很多企業出現內部經營管理混亂、內部控制薄弱甚至失敗等問題。如何簡化內控流程和提升管理效率,確保內控體系有效運行?隨著金稅四期的全面上線,企業稅務合規從哪些方面著手?面對復雜多樣的問題,企業應從科學地認識風險開始,而內控是企業全面風險管理的必要環節和重要手段。 本次課程,結合企業內控實踐案例,借助內部控制與風險管理工具切實防范企業風險,提升企業風險管理水平,實現既定績效目標,創造經營價值。

課程目標

1、掌握企業業務風險識別、風險分析、風險應對方法 2、強化企業人員內控意識,健全內控體系,完善內控管理 3、針對行業當前內控和風險管理的重點問題提出改進方法 4、從采購、生產、銷售、資金等運營風險管理入手,提升實戰能力 5、了解數字化平臺搭建的要點,及早規劃數字化體系建設

課程大綱

導引:說說你認為的企業風險管理是什么? 案例導入:撞上老干媽,騰訊“逗鵝冤”! 第一講:全面認識風險管理 一、什么是全面風險管理? 1. 企業的發展會面臨哪些風險 1)影響目標 2)不確定性 討論:企業為什么需要風險管理? 2. 常見的風險類型 1)戰略風險 2)運營風險 3)財務風險 4)法律風險 5)創新風險 3. 風險管理的框架要素 1)治理與文化 2)戰略和目標設定 3)績效評價 4)審查與修訂 5)信息、溝通與報告 二、風險的識別與分析 1. 風險的的五大種類 1)流程風險 2)人為風險 3)系統風險 4)事件風險 5)業務風險 案例:某公司巨虧風險來源 2. 風險識別的方法 1)定性方法 2)定量方法 3. 風險的分析與應對策略 工具:通過風險矩陣圖,匹配不同的風險管理策略 案例:某企業利用風險對沖來規避風險 第二講:內部控制體系的建立與實施 一、內部控制與風險管理的關系 1. 內部控制與風險管理的不同實質 2. 內部控制和風險管理的不同目的 3. 內部控制和風險管理的不同關注點 工具:三道防線的邏輯—業務、內審、風控 二、內部控制體系的建立 1. 內部控制體系的管理部門、責任部門、監督部門 討論:內控是財務部門的事情嗎? 2. 內部控制體系建立的五大步驟 1)確定內控目標 2)風險評估 3)設計關鍵控制活動 4)內控有效性測試 5)內控體系的更新 案例:某企業內部控制體系建設經驗分享 三、內部控制的內容闡述 1. 企業內部控制發展的三個階段 1)內控1. 0時代——流程型內控 2)內控2. 0時代——風險型內控 3)內控3. 0時代——戰略績效型內控 思考:你企業的內控處在哪個階段? 2. 企業內部控制發展的三大需求 1)反舞弊需求 討論:舞弊三角理論—現實中的壓力、機會、借口 2)合規監管需求 3)管理提升需求 3. 企業內部控制的五項原則 1)全面性原則 2)重要性原則 3)制衡性原則 4)適應性原則 5)成本效益原則 4. 企業內部控制的五大要素 1)內部環境 2)風險評估 3)控制活動 4)信息與溝通 5)內部監督 四、內部控制的誤區及局限 1. 關鍵控制點偏離 2. 成本效益失衡 討論:為了控制而控制,你企業里有哪些過度控制的情況? 3. 照搬照抄,缺乏實用性 討論:不相容職務的人員互相串通作弊,內部控制就失去了價值 4. 虎頭蛇尾,流于形式,無落地跟蹤環節 討論:不經常發生的業務,有無控制的必要性? 思考:內部控制還存在哪些誤區? 第三講:風險管理內部控制工具運用 一、業務流程內部控制實務 1. 采購與付款的內部控制 1)常見采購業務重大風險 案例:公開招標真是公開招標嗎? 2)采購管理流程 3)風險預警核心指標 4)可能存在的串通舞弊風險 案例:員工虛構采購業務,侵吞巨額公款 2. 銷售與收款的內部控制 1)常見銷售業務重大風險 2)風險預警核心指標 3)關鍵控制核心要點 案例:某保險公司的業務創新 3. 資金管理風險及管控 1)短期預警、長期預警 2)風險預警核心指標 3)資金周轉管控核心要點 案例:一系列“資金門”事件帶來的思考 4. 存貨與生產的內部控制 1)常見存貨與生產環節重大風險 2)風險預警核心指標 3)關鍵控制核心要點 案例:遭遇“退貨門”,良率低的苦惱! 5. 資產管理的內部控制 1)常見資產管理重大風險 2)風險預警核心指標 3)關鍵控制核心要點 案例:固定資產、無形資產、在建工程常見內控管理問題 二、管理工具內部控制實務 1. 財務報表編制與披露的內部控制 案例:美國世通公司財務造假大案 案例:費用報銷管控有妙招! 2. 預算管理的內部控制 案例:西捷航空公司的圣誕奇跡是如何實現的? 3. 合同管理的內部控制 案例:合同管理了個寂寞,對簿公堂終敗訴 4. 稅務管理的內部控制 案例:某集團稅務內控體系分析 案例:樂高集團的全面風險管理 第四講:數字化下的風險管理體系 一、基于戰略績效實現為導向的風險管理 1. 企業發展的終極目標:企業價值最大化 2. 定期開展運營分析,進行績效考評 二、風險管理體系的數字化升級 1. 人工智能技術 2. 區塊鏈技術 3. 助力企業更有效識別和評估各種風險 案例:某大型企業職能風控平臺建設實案 案例:某制造企業內控數字化實踐經驗 課程總結與回顧 1. 課程主要內容總結與回顧 2. 答疑解惑

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